新材料電池商業(yè)計劃書
一、項目背景
本研發(fā)中心的團隊力于新型材料電池的研究,受到市場、技術、資本等多重因素的帶動,特別是受中國新能源汽車市場爆發(fā)的影響與目前充鋰電池行業(yè)的現(xiàn)狀而言,對于新型電池行業(yè)正迎來巨大的市場機遇。
根據(jù)工業(yè)和信息化部“新能源汽車及節(jié)能汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃”,確定以電動汽車(EV)和插電式混合動力車(PHEV)為核心的新能源汽車產(chǎn)業(yè),明確在2020年之前實施千億元投資進行扶持,到2020年實現(xiàn)普及500萬輛新能源汽車。受此影響,未來十年內(nèi),動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。
目前充電電池產(chǎn)品電池能量密度不高、循環(huán)壽命一般、充電時間較長、使用時間較短、行駛里程短、已經(jīng)成為全球鋰電池行業(yè)的痛點,陸續(xù)有多個集團研發(fā)中心勵志突破這一短板但效果至今不佳,(如:特斯拉、bmw、byd),深圳市新型材料研發(fā)中心致力于新型材料研究,耗時兩年,耗資近1000萬客服各種困難,研發(fā)成功了可以快速充電的新型鋰電池,就目前市場情況與技術研發(fā)現(xiàn)狀而言,未來三年內(nèi)全球無同一級別競爭對手。
二、項目概述
深圳市新型材料電池研發(fā)中心位于深圳市福田區(qū),致力于新材料電池及下游應用產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn),準備在深圳福田投資建設“新材料電池項目”,一期項目涉及電池工廠、電池包工廠、智能充電設備工廠、電動摩托工廠,目前已完成生產(chǎn)設備必選工作,預計將于2017年4月開工建設,屆時公司將成為全國生產(chǎn)規(guī)模、技術水平、生產(chǎn)設備均領先的新材料電池及下游應用產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),必將推動新材料能源產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展,抓住新材料電池行業(yè)的歷史發(fā)展機遇,實現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。二期項目涉及電動汽車,待公司電動車研發(fā)完成后,預計將整體上市,建立電動汽車生產(chǎn)工廠,成就百億資產(chǎn)規(guī)模,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關鍵節(jié)點覆蓋。
由于項目分兩期建設,并二期建設時間距今較長,所以本計劃針對項目一期建設主要分析,對項目二期建設提出擬建規(guī)劃。
三、項目投資亮點
1、項目本身具有性能優(yōu)越、使用環(huán)保等多方面獨特的應用屬性,符合市場 需求,市場前景廣闊,未來三年同行中無同一級別競爭對手;
2、項目產(chǎn)品技術領先、生產(chǎn)技術成熟、客戶資源優(yōu)質穩(wěn)定,已經(jīng)具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件;
3、該項目的技術先進性、大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化、,將是全球電池產(chǎn)業(yè)的一次重大革命,有利于提升電池、電池包、智能充電設備、電動摩托、電動汽車等相關產(chǎn)業(yè)的國際競爭力;
4、項目發(fā)起團隊經(jīng)營穩(wěn)健,具有相當實力,擁有雄厚的背景資源,具有特大型項目的操作與運營經(jīng)驗,這些都將為該項目的順利發(fā)展,克服不可預見的風險提供強有力的保障;
5、項目財務效益可行,能保項目后期的穩(wěn)定收益。
四、項目投資回報
經(jīng)計算,一期項目所得稅后靜態(tài)投資回收期為2.031年(含建設期),項目所得稅前動態(tài)投資回收期為2.76年(含建設期),表明項目投資回收較快,項目抗風險能力較強。
序號 |
項目名稱 |
計量 單位 |
設計預算 |
序號 |
項目名稱 |
計量單位 |
設計 預算 |
1 |
項目總投資 |
萬元 |
10000 |
7 |
稅后利潤 |
萬元 |
14803.39 |
其中:流動資投資產(chǎn) |
萬元 |
2605.97 |
8 |
利稅總額 |
萬元 |
18438.58 |
|
預備建設投資 |
萬元 |
7394.03 |
9 |
年銷售收入 |
萬元 |
38550 |
|
2 |
資金規(guī)劃周期: 2017.4-2017.11 |
萬元 |
7394.03 |
10 |
BEP |
% |
15.81 |
2017.12---- |
萬元 |
2605.97 |
11 |
IRR(稅后) |
% |
59.98 |
|
3 |
職工人數(shù) |
人 |
1200 |
12 |
NPV(IC=12%) |
萬元 |
6227.42 |
4 |
綜合折舊年限 |
年 |
15 |
13 |
動態(tài)投資回收期 |
年 |
2.01 |
5 |
投資利潤率 |
% |
148.03% |
14 |
凈態(tài)投資回收期 |
年 |
1.654 |
6 |
投資利稅率 |
% |
101.76% |
15 |
建設周期 |
月 |
12 |
五、項目總投資金額
項目估算總投資(含流動資金)10000萬美元,其中:預備期投資7394.03萬美元(含工程費用、工程建設其他費用、設備購置費、采購前三月材料預備費用);流動資金2605.97萬美元(含人員工資、人才招聘、預備二期研發(fā)費等)。
序號 |
項目 |
合計 |
占總投資比例 |
1 |
預備期建設投資 |
7394.03 |
73.94% |
1.1. |
工程費用 |
4071 |
40.71% |
1.1.1 |
裝修工程費 |
300 |
3.00% |
1.1.2 |
設備購置費 |
3571 |
35.71% |
1.1.3 |
安裝工程費(含設備、調(diào)試) |
200 |
2.00% |
1.2 |
工程建設其他費用(預備漲價) |
300 |
3.00% |
1.3 |
采購前三月材料預備費用 |
3023.03 |
30.23% |
1.3.1 |
基本材料采購費用 |
2628.72 |
26.28% |
1.3.2 |
漲價預備費用 |
394.31 |
3.94% |
2 |
流動資金(含人員工資等不可預計費用) |
2605.97 |
26.06% |
3 |
總計 |
10000 |
100.00% |
六、目錄
第一章 執(zhí)行摘要 5
第一節(jié) 項目背景 5
第二節(jié) 項目概況 5
第三節(jié) 項目競爭優(yōu)勢 5
一、完整的產(chǎn)品體系 5
二、規(guī)模效應 5
三、優(yōu)質的客戶資源 6
四、強大的研發(fā)及管理團隊 6
五、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢 6
第四節(jié) 項目投資亮點 6
第二章 項目介紹 8
第一節(jié) 項目名稱 8
第二節(jié) 項目承辦單位 8
第三節(jié) 項目擬建地區(qū)、地點 8
第四節(jié) 初步估計的項目回收期 8
第三章 項目市場分析 10
第一節(jié) 項目市場現(xiàn)狀及趨勢 10
一、項目國際市場現(xiàn)狀及趨勢 10
二、 項目國內(nèi)市場現(xiàn)狀及趨勢 10
三、項目市場供求及預測 12
第二節(jié) 項目目標應用市場分析研究 13
一、 新能源汽車市場分析 13
二、電動自行車市場分析 19
三、鋰電池儲能市場分析 22
第三節(jié) 市場研究總結 24
第四節(jié) 行業(yè)存在問題及投資前景分析 25
一、行業(yè)存在問題 25
二、行業(yè)投資前景 25
第五章 公司介紹 28
5.1擬建公司組織架構 28
5.2 人員培訓 28
5.3 勞動定員與工作制度 28
第六章 產(chǎn)品介紹 30
第一節(jié) 產(chǎn)品介紹 30
第二節(jié) 技術特點 30
第三節(jié)產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢 32
一、快速充電電池正極材料 32
二、 高容量型電池正極材料 32
三、 負極材料 32
第四節(jié) 典型客戶 33
第七章 研究與開發(fā) 34
一、主要生產(chǎn)工藝介紹 34
二、高倍率動力電池工藝路線圖 35
三、聚合物電池工藝路線圖 36
第八章 產(chǎn)品制造 39
第一節(jié) 生產(chǎn)模式 39
第二節(jié) 生產(chǎn)設備 39
第三節(jié) 成本控制 47
第九章 項目建設計劃 48
第一節(jié) 項目一期 48
第二節(jié) 項目二期 49
第十章 市場營銷 50
第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 50
一、企業(yè)發(fā)展愿景 50
二、企業(yè)發(fā)展計劃 50
三、企業(yè)實施步驟 50
第二節(jié) 企業(yè)銷售策略 51
一、價格策略 51
二、市場推銷戰(zhàn)略 51
三、產(chǎn)品銷售方案 51
第三節(jié) 市場推廣方式 52
第十一章 財務分析與預測 53
一、預測基礎 53
二、收入預估 53
三、稅金估算 53
四、成本費用估算 54
五、 利潤估算 56
六、財務指標 57
七、 總投資收益率(ROI) 59
第十二章 資金需求 60
第一節(jié) 資金需求及使用規(guī)劃 60
一、項目投資估算說明 60
二、 項目總投資 61
第二節(jié) 資金籌集方式 61
一、 項目擬采用的融資方式 61
二、 項目融資方案 61
第三節(jié) 詳細使用規(guī)劃 62
第四節(jié) 投資者權利 62
第十三章 資金退出 64
第一節(jié) 投資退出方案 64
一、股權回購 64
二、股權轉讓 64
三、公司清理 64
第二節(jié) 投資回報率 64
第十四章 風險分析 65
第一節(jié) 法律及政策風險 65
第二節(jié) 建設風險 65
第三節(jié) 市場風險 66
第四節(jié) 組織管理風險 67
第五節(jié) 人力資源風險 67
第六節(jié) 財務風險 67
第十五章 結論 69
免責聲明:
1、本站部分文章為轉載,其目的在于傳遞更多信息,我們不對其準確性、完整性、及時性、有效性和適用性等作任何的陳述和保證。本文僅代表作者本人觀點,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、中金普華產(chǎn)業(yè)研究院一貫高度重視知識產(chǎn)權保護并遵守中國各項知識產(chǎn)權法律。如涉及文章內(nèi)容、版權等問題,我們將及時溝通與處理。