工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化項目可行性分析報告
項目概述
項目名稱:工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化項目
江門市地爾漢宇電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“地爾漢宇”)計劃投資建設工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)化項目。項目產(chǎn)品為工業(yè)機器人系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案。
機器人系統(tǒng)包括:人機界面、運動控制器、伺服電機驅動器、伺服電機、機械本體。解決方案即為客戶的機器人系統(tǒng)需求提供具體措施。項目計劃投資28,000萬元(其中14,660.85萬元來自募集資金,不足部分由公司自有資金投資),工程建設周期2年,預計2018年開始逐步投產(chǎn)。
項目符合國內(nèi)市場發(fā)展的需要
全球第三次產(chǎn)業(yè)轉移、工業(yè)機器人密度較低、經(jīng)濟結構轉型、人口紅利消失和國家政策大力支持等因素驅動了工業(yè)機器人行業(yè)的持續(xù)高速增長。但目前我國機器人企業(yè)收入規(guī)模仍較小,與國外公司相比,未來收入市值規(guī)模仍有較大成長空間。國外的沖床行業(yè),基本上都是采用機械自動上下料裝置,主要包括六軸工業(yè)機器人。而國內(nèi)普遍采用人工自動上下料模式,該模式存在工作環(huán)境惡劣,容易產(chǎn)生工傷事故的弊端,且人工成本近年來逐漸攀升,人員管理難度持續(xù)增加。從2018年起,逐漸產(chǎn)生規(guī)?;瘷C械手取代人工作業(yè)的現(xiàn)象,而國外的通用六軸機械手價格昂貴,投入設備的回收周期需要4年以上,而且機器人的維護使用都需要較高的知識水平,在國內(nèi)存在普通工人難以掌握的問題。國內(nèi)針對沖床行業(yè)定制的非標專用機械手,此時就產(chǎn)生了競爭優(yōu)勢。首先對機械結構簡化,降低了機械成本。其次對控制系統(tǒng)的操作界面針對沖床應用進行了定制和簡化,從而使得終端用戶容易使用,易于接受。
項目符合公司發(fā)展的需要
為保持公司的持續(xù)穩(wěn)定的增長,地爾漢宇明確了發(fā)展的思路,制定了“技術領先”、“以客戶為中心”、“品牌發(fā)展”、“全球化”四大發(fā)展戰(zhàn)略作為保持公司核心競爭力的重要手段。工業(yè)機器人市場容量在近幾年爆發(fā)式的增長,同時吸引了眾多的企業(yè)進軍該市場。公司目前已經(jīng)掌握該產(chǎn)品的核心技術,如果躊躇不前,將會錯過發(fā)展機遇,被其它國內(nèi)公司占領先機。本項目的建設有利于加快公司在工業(yè)機器人領域的市場拓展速度,符合公司的發(fā)展規(guī)劃。
項目建設方案
1、項目選址
廣東省江門市江海區(qū)
2、建設規(guī)模
該項目擬新建生產(chǎn)廠區(qū),項目總投資28,000萬元,總建設用地面積58,723.5平方米,總建筑面積98,000平方米,項目達產(chǎn)后基準產(chǎn)能年生產(chǎn)1.43萬套工業(yè)機器人產(chǎn)品的規(guī)模,產(chǎn)品品質達國際先進水平。
五、投資估算
項目總投資28,000萬元,其中固定資產(chǎn)投資19,458萬元,工業(yè)用地使用權費3,632萬元,購入辦公及設計用軟件85萬元,鋪底流動資金4,825萬元。本項目所需資金均14,660.85萬元來自募集資金,不足部分由公司自有資金投資。
經(jīng)濟效益分析
項目建成后第一年試產(chǎn)生產(chǎn)率為40%,第二年生產(chǎn)率57%,第三年達到基準產(chǎn)能生產(chǎn)率100%。項目的財務內(nèi)部收益率為30.45%,財務凈現(xiàn)值為18,015.56萬元,投資回收期為4.27年。按達到基準產(chǎn)能后滿負荷生產(chǎn)情況下,每年產(chǎn)品銷售毛利潤為40,747.09萬元,銷售毛利率36.78%,利潤總額17,426.84萬元,稅后凈利潤14,812.81萬元,凈利潤率13.37%,每年可供分配利潤14,072.17萬元。
項目風險及控制措施
1、政策風險分析及控制措施
公司通過高新技術企業(yè)認定,享受稅收減免政策,未來持續(xù)認定存在不確定性,該政策的變化將會給公司盈利目標帶來一定影響。應對措施:政策風險屬于不可控風險,但在政策出臺前往往有預兆,公司將嚴格按照高新技術企業(yè)認定標準執(zhí)行科研人員比例、年度研發(fā)投入比例等方面的要求,在認定到期之前與政府部門做好溝通,按照指引完成重新認定的相關操作。
2、市場風險分析及控制措施
市場競爭無處不在,在商戰(zhàn)中不進則退,因此公司也面臨來自市場經(jīng)營的風險。應對措施:保證產(chǎn)品的可靠性,必將在市場上擁有良好的競爭優(yōu)勢;
3、管理風險及控制措施
公司目前已經(jīng)建立了較完善的法人治理結構,運行狀況良好。但隨著募集資金到位,經(jīng)營規(guī)模與生產(chǎn)能力大幅度增長,公司組織模式與管理制度依然存在不能滿足公司未來發(fā)展要求的可能。針對組織模式與管理制度不完善的風險,公司把建立現(xiàn)代企業(yè)制度放在重要位置,學習并引進先進的組織模式與科學的管理方法,進一步完善公司組織模式與管理制度。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大,公司所面臨的經(jīng)營環(huán)境也日趨復雜,客觀上要求公司能夠對市場的需求變化做出快速的反應,公司將加大在團隊建設上的投入,對管理層及下屬員工實施再教育與再培訓,引進先進管理理念,重視人才培養(yǎng)與儲備;適時對管理架構進行改革,以符合公司發(fā)展的戰(zhàn)略需求。
4、技術風險及控制措施
主要的技術風險主要體現(xiàn)在人才、替代技術和知識產(chǎn)權/專利等三個方面。技術人才風險(人力資源風險):本公司作為高科技企業(yè),人才對公司發(fā)展至關重要。公司面臨人才吸引、保留人才的風險。上市后公司對高技術人才的需求將大量增加,另外公司也面臨由市場競爭加劇引起的人力資源成本上升的問題,影響公司的管理績效、研究開悵能力及市場開拓能力,可能降低公司的市場競爭力。
公司管理層高度重視人才在公司發(fā)展中的作用。公司將繼續(xù)加強員工招聘、培訓、績效考核、企業(yè)文化建設,繼續(xù)抓好人才內(nèi)部培養(yǎng)與外部引進相結合工作,不斷完善人才激勵約束機制,與管理團隊和技術團隊簽定長期服務合同,并通過股權、期權等激勵方式,使管理團隊和技術團隊的利益取向與公司利益保持一致,并充分利用好外部專家和顧問的智力資源。知識產(chǎn)權/專利風險:公司一向重視專利的申請并制定了相應的獎勵與提成政策,來調(diào)動技術研發(fā)人員的積極性。此外公司還建立企業(yè)技術研發(fā)中心,加大研發(fā)經(jīng)費投入,確保企業(yè)獲得持續(xù)、穩(wěn)定的技術支持。
積極參與國內(nèi)外技術研討 和產(chǎn)品標準制定。替代技術風險:一方面研發(fā)團隊及時跟蹤掌握這些技術的發(fā)展進程與趨勢,隨時調(diào)整自身的市場側重面,另一方面將加強關鍵技術先期研發(fā)與規(guī)避,作為未來投資項目的立項方向,以便協(xié)同開發(fā)新的市場。
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