氫燃料電池動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可行性研究報告
項目基本情況
(1)武漢雄韜氫燃料電池動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
項目實施單位:武漢雄韜氫雄燃料電池科技有限公司
項目實施地點(diǎn):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
項目內(nèi)容概述:本項目預(yù)計投資總額為86,924.35萬元,其中工程費(fèi)用68,342.26萬元(擬使用本次募集資金52,300.00萬元)。
項目計劃在36個月內(nèi)建設(shè)完成,通過6個月時間完成建筑裝修工程;設(shè)備采購分兩批進(jìn)行投入,在T+1年的下半年完成生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試,同時進(jìn)行生產(chǎn)招聘培訓(xùn);T+2年開始正式生產(chǎn);第二批設(shè)備T+3年上半年完成購置、安裝、調(diào)試,T+3年下半年開始正式生產(chǎn);T+4年開始產(chǎn)能完全釋放。
(2)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項目
項目實施單位:深圳市氫雄燃料電池有限公司
項目實施地點(diǎn):深圳市大鵬新區(qū)
項目內(nèi)容概述:本項目預(yù)計投資總額為90,406.30萬元,其中工程費(fèi)66,401.78萬元(擬使用本次募集資金38,000.00萬元)。
項目計劃在36個月內(nèi)建設(shè)完成,通過6個月時間完成建筑裝修工程;設(shè)備采購分兩批進(jìn)行投入,在T+1年的下半年完成生產(chǎn)設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試,同時進(jìn)行生產(chǎn)招聘培訓(xùn);T+2年開始正式生產(chǎn);第二批設(shè)備T+3年上半年完成購置、安裝、調(diào)試,T+3年下半年開始生產(chǎn);T+4年開始產(chǎn)能完全釋放。
項目實施必要性分析
(1)上述項目的實施有利于完善公司整體產(chǎn)業(yè)鏈布局,增強(qiáng)公司的競爭力
近年來公司依托在密封鉛酸、鋰離子電池產(chǎn)品上的研發(fā)、制造優(yōu)勢,努力開拓對新材料、新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在氫燃料電池方面,在關(guān)鍵的制氫、儲氫領(lǐng)域,公司目前已經(jīng)掌握了部分關(guān)鍵的核心技術(shù),部分氫燃料電池發(fā)動機(jī)型號已具備量產(chǎn)條件,但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍有待完善,公司仍需在新產(chǎn)品的研發(fā)、市場推廣方面持續(xù)加大投入,以提升產(chǎn)銷規(guī)模,優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
(2)上述項目的實施有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇,搶占市場先機(jī)
公司依靠產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢,抓住新能源、新材料的發(fā)展契機(jī),整合原有產(chǎn)業(yè)資源,開拓創(chuàng)新,在行業(yè)內(nèi)形成了較好的品牌知名度和客戶認(rèn)可度。未來隨著國內(nèi)新能源汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展與成熟,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間日益擴(kuò)大。未來伴隨燃料電池汽車的推廣和普及,燃料電池產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪高速增長。上述項目有助于公司把握燃料電池技術(shù)發(fā)展帶來的市場機(jī)遇,搶占燃料電池和燃料電池汽車市場先機(jī)。
項目實施可行性分析
(1)上述項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)匹配,符合公司未來發(fā)展方向
公司產(chǎn)品涵蓋閥控式密封鉛酸蓄電池、鋰離子電池和燃料電池三大品類。氫燃料電池是公司重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向,公司通過股權(quán)投資與合資辦廠等多種方式,實現(xiàn)了在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、整車運(yùn)營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局,旨在打造氫能產(chǎn)業(yè)平臺,整合和拓展氫能產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)資源。
本項目的建設(shè)是公司氫燃料電池戰(zhàn)略布局的重要一步,符合公司的長期發(fā)展規(guī)劃。公司未來將繼續(xù)加大氫能燃料電池的研發(fā)與營銷力度,抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇,提高氫燃料電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)在公司業(yè)務(wù)、收益中的比重。
(2)公司強(qiáng)大的技術(shù)實力與研發(fā)創(chuàng)新能力,為上述項目順利實施提供保障
公司一直以來高度重視技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè),注重自主創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)投入,力求掌握關(guān)鍵部件的核心技術(shù),并且一貫重視對產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力的研究和積累,鼓勵對新技術(shù)、新工藝的引進(jìn)和創(chuàng)新,以及試驗檢測能力的提升。公司積極推動新技術(shù)的運(yùn)用,并設(shè)有專門的研究機(jī)構(gòu),為科研的順利進(jìn)行提供支持。公司雄厚的研發(fā)實力與豐富的技術(shù)資源為本項目的順利實施及穩(wěn)定運(yùn)行提供了技術(shù)保障。
(3)公司完善的內(nèi)部管理制度和穩(wěn)定的管理團(tuán)隊為本項目的穩(wěn)定運(yùn)行奠定基礎(chǔ)
公司具備完善的企業(yè)內(nèi)部管理制度及流程體系。公司注重對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理,生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要工序都制定了完整、規(guī)范的作業(yè)指導(dǎo)書、維護(hù)保養(yǎng)制度、點(diǎn)檢表單等一系列規(guī)范人員、機(jī)臺、物料與物流、環(huán)境的管理制度,以完善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量、控制成本以及改善生產(chǎn)環(huán)境。公司的經(jīng)營管理團(tuán)隊具有長期的從業(yè)經(jīng)歷和豐富的行業(yè)經(jīng)驗,對行業(yè)及產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向、市場需求的變化有著前瞻性的把握能力。除經(jīng)營管理團(tuán)隊外,公司還培養(yǎng)了一批業(yè)務(wù)精通、能力突出、經(jīng)驗豐富的業(yè)務(wù)骨干。穩(wěn)定的管理團(tuán)隊、科學(xué)完善的內(nèi)部管理體制、明確的發(fā)展思路為本項目的穩(wěn)定運(yùn)營奠定了堅實的基礎(chǔ)。
項目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
(1)武漢雄韜氫燃料電池動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
項目達(dá)產(chǎn)后,將增加公司年均收入199,189.70萬元,增加公司年均凈利潤33,285.06萬元,項目稅前內(nèi)部收益率32.42%,稅后內(nèi)部收益率20.57%,稅前動態(tài)投資回收期5.30年(含建設(shè)期),稅后動態(tài)投資回收期7.12年。
(2)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項目
項目達(dá)產(chǎn)后,將增加公司年均收入183,195.45萬元,增加公司年均凈利潤27,594.44萬元,項目稅前內(nèi)部收益率23.44%,稅后內(nèi)部收益率18.54%,稅前動態(tài)投資回收期6.87年(含建設(shè)期),稅后動態(tài)投資回收期8.35年。
項目相關(guān)審批程序
(1)武漢雄韜氫燃料電池動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目
該項目已于2019年7月30日,取得武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))發(fā)展和改革局頒發(fā)的《湖北省固定資產(chǎn)投資項目備案證》(登記備案項目代碼:2019-420113-41-03-031318);于2019年8月5日,取得武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))行政審批局頒發(fā)的《關(guān)于武漢雄韜氫燃料電池科技有限公司武漢雄韜氫燃料電池動力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》(武經(jīng)開審批【2019】115號)。
(2)深圳雄韜氫燃料電池產(chǎn)業(yè)園項目涉及的項目
該項目已于2019年4月30日,取得深圳市大鵬新區(qū)發(fā)展和財政局頒發(fā)的《深圳市社會投資項目備案證》(備案編號:深大鵬發(fā)財備案[2019]0024號);于2019年8月9日,取得深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局頒發(fā)的《深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局建設(shè)項目環(huán)境影響審查批復(fù)》(深環(huán)鵬評【2019】006號)。
(二)深圳雄韜氫燃料電池電堆研發(fā)項目
1、項目基本情況
項目實施單位:深圳市雄韜電源科技股份有限公司
項目實施地點(diǎn):深圳市大鵬新區(qū)
項目內(nèi)容概述:本項目總投資20,013.04萬元,主要投資內(nèi)容包括場地投資、設(shè)備投資以及研發(fā)費(fèi)用,其中工程費(fèi)用9,238.05萬元(擬使用本次募集資金9,000萬元)。本項目實施后,將優(yōu)化公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),助力公司產(chǎn)業(yè)升級,建設(shè)環(huán)境友好型新能源企業(yè),進(jìn)一步提高公司在主營產(chǎn)品上的競爭力,加速在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的滲透,符合公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
2、項目實施必要性分析
(1)積極適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,鞏固公司行業(yè)地位,實現(xiàn)公司快速發(fā)展
公司自成立以來一直在新能源領(lǐng)域不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、工藝改造,隨著氫燃料汽車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,市場需求有望實現(xiàn)爆發(fā)式增長。公司迅速提高研發(fā)能力,滿足市場需求,可進(jìn)一步鞏固公司的競爭優(yōu)勢和行業(yè)地位,增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力,同時有利于擴(kuò)大公司的營收規(guī)模,提升企業(yè)的盈利能力。
(2)進(jìn)一步完善研發(fā)條件,滿足市場發(fā)展需求
公司一直高度重視產(chǎn)品與應(yīng)用的研發(fā)工作,為應(yīng)對多變的市場環(huán)境及新型、高端、高質(zhì)產(chǎn)品的研發(fā)和檢測需求,公司決定加大研發(fā)力度,配套先進(jìn)的研發(fā)和檢測設(shè)備,提高公司研發(fā)的產(chǎn)出率,緊抓汽車能源清潔化的發(fā)展趨勢。
3、項目實施可行性分析
公司一直注重投入產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā),具備高端氫燃料電池工藝技術(shù)實力、高質(zhì)量的產(chǎn)品設(shè)計能力和高水平的技術(shù)研究能力。經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀,公司已累積了多項核心技術(shù),公司建立了研發(fā)項目立項制度與研發(fā)投入核算體系,由以核心管理層、內(nèi)部專家為主的核心人員對研發(fā)項目進(jìn)行有效管理、核算和監(jiān)督,通過自身的技術(shù)積累,提出創(chuàng)新性的方案,形成完整的針對新能源市場趨勢發(fā)展的創(chuàng)新模式。完善的技術(shù)開發(fā)體系,為本次項目實施提供了堅實的基礎(chǔ)。
4、項目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
本項目屬于研發(fā)項目,并不涉及生產(chǎn)具體的工業(yè)化產(chǎn)品,不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益。但通過本項目的實施,將為公司在燃料電池領(lǐng)域打下夯實的基礎(chǔ),增強(qiáng)公司電池生產(chǎn)的研發(fā)能力,有利于提高公司市場競爭力,快速提升公司市場份額,實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。
5、項目相關(guān)審批程序
該項目已于2019年4月27日,取得深圳市大鵬新區(qū)發(fā)展和財政局頒發(fā)的《深圳市社會投資項目備案證》(備案編號:深大鵬發(fā)財備案[2019]0021號);于2019年7月16日,取得深圳市生態(tài)環(huán)境局大鵬管理局頒發(fā)的《環(huán)境影響報告表告知性備案回執(zhí)》(深環(huán)鵬備〔2019〕011號)。
補(bǔ)充流動資金
1、項目基本情況
本次募集資金總額中的42,000.00萬元將用于補(bǔ)充流動資金,占公司本次發(fā)行募集資金總額的29.68%。
2、項目實施必要性和可行性分析
2016至2018年間,公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入250,085.59萬元、265,642.54萬元及295,616.48萬元,營業(yè)收入持續(xù)增長。隨著公司對于氫燃料電池布局的深入和經(jīng)營規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,營運(yùn)資金需求也相應(yīng)增加。
公司擬通過本次非公開發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動資金,以保證公司原材料采購、人工費(fèi)用支付、技術(shù)研發(fā)等重要的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的開展,滿足業(yè)務(wù)增長與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局所帶來的流動資金需求,實現(xiàn)公司均衡、持續(xù)、健康發(fā)展。
本次非公開發(fā)行的部分募集資金用于補(bǔ)充流動資金,符合公司當(dāng)前的實際發(fā)展情況,有利于增強(qiáng)公司的資本實力,滿足公司經(jīng)營的資金需求,實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。本次非公開發(fā)行的募集資金用于補(bǔ)充流動資金符合證監(jiān)會、交易所等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,具備可行性。
本次募集資金投資對公司經(jīng)營管理、財務(wù)狀況等的影響
(一)本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響
本次非公開發(fā)行募投項目的實施是公司未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向,具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。本次非公開募集資將用于公司的主營業(yè)務(wù),通過募投項目的實施,有助于公司提升研發(fā)能力與技術(shù)水平,搶占行業(yè)技術(shù)前沿,并大幅提升生產(chǎn)能力,從而全面提升公司的盈利能力,鞏固并擴(kuò)大在行業(yè)中的市場地位,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合競爭力。
(二)本次發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響
本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過141,500.00萬元,本次非公開發(fā)行能夠改善上市公司財務(wù)狀況,公司股本總額、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)將有所增加,使得公司資產(chǎn)負(fù)債率下降,資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化,公司償債能力進(jìn)一步提高,財務(wù)風(fēng)險降低。
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